赤峰市卫生健康委员会2020年部门预算公开报告
来源:赤峰市卫生健康委员会     发布时间:2020-05-22 09:54    

  赤峰市卫生健康委员会

  2020年部门预算公开报告

  2020年5月15日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出预算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职责

  赤峰市卫生健康委员会是赤峰市人民政府工作部门,为正处级。加挂赤峰市蒙中医药管理局、赤峰市爱国卫生运动委员会办公室牌子。

  (二)主要职责

  1.组织拟订全市卫生健康工作有关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

  2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出有关政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,实施国家免疫规划。负责组织指导突发公共卫生事件的预防控制和应急工作,组织指导各类突发自然灾害、公共事件、重特大生产安全事故的医疗卫生救援。负责医疗卫生机构的安全生产工作。

  4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合,负责老年健康工作承担市老龄工作委员会日常工作。

  5.组织实施国家药物政策和基本药物制度。组织开展食品安全风险监测评估。

  6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

  7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织落实卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

  8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善地方计划生育政策。

  9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

  10.保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研文化及相关产业的改革发展与对外交流合作,推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

  11.负责保健对象的医疗保健工作,负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  12.完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,赤峰市赤峰市卫生健康委员会部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

  (一)赤峰市卫健委部门机构及人员基本情况

  市卫生健康委员会机关与市医学科研考试中心、市健康和计划生育宣传教育中心、市卫生应急救援指挥中心、市计划生育协会、市计划生育药具管理站共6个单位合署办公。内设办公室、卫生应急办公室、疾病预防控制科、基层卫生健康科、医政科、食品安全和药物政策科、蒙中医药科、妇幼健康科、人口监测和家庭发展科、宣传科教科、法规监督科、爱国卫生监督管理科、机关党委共13个科室。下辖赤峰市医院、赤峰市卫生健康综合监督执法局、赤峰市疾病预防与控制中心、赤峰市传染病防治医院、赤峰市中医蒙医医院、赤峰市妇产医院、赤峰市职业病防治所、赤峰市妇幼保健计划生育服务中心、赤峰市中心血站9个直属事业单位。卫健委机关(含合署办公事业单位)机构人员编制81个(含参照公务员法管理人员4人)。2019年末实有在职职工69人,其中行政29人、行政工勤5人、全额事业35人(含参照公务员法管理人员3人),长期聘用人员4人。2019年末实有离退休人员85人(含市医疗器械所离退休人员),其中离休9人,退休76人。遗属3人。

  (二)市卫生健康委员会委属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市卫生健康委员会本级

财政拨款的行政单位

2

赤峰市医院

差额事业单位

3

赤峰市卫生计生综合监督执法局

参照公务员法管理事业单位

4

赤峰市妇幼保健计划生育服务中心

差额事业单位

5

赤峰市传染病防治医院

差额事业单位

6

赤峰市中心血站

差额事业单位

7

赤峰市职业病防治所

    全额事业单位

8

赤峰市蒙医中医医院

差额事业单位

9

赤峰市疾病预防控制中心

全额事业单位

10

赤峰市妇产医院

差额事业单位

  市医院编制人数957人、实有2617人、离退休576人;赤峰市卫生计生综合监督执法局编制40人,实有32人,离休1人,退休51人;赤峰市妇幼保健计划生育服务中心医院平均在职职工213人,其中全额编人员34人,差额编人员39人,合同制人员140人,离休人员2人;赤峰市传染病防治医院在职204人,退休199人,离休人员4人;赤峰市中心血站现有职工111人,在编33人,聘用76人,安置转业兵2人,退休9人;赤峰市职业病防治所编制33个、实有26人、离退休25人;赤峰市蒙医中医医院编制155人,实有123人,离休 0 人,退休 31人;赤峰市疾病预防控制中心编制130人、实有在职人员111人、离休人员4人、遗属人员6人;赤峰市妇产医院年末实有职工人数449人,其中编制人数22人,已退休15人。

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算174121.86万元,比2019年预算减少38007万元,下降21.83%。减少主要是由于疫情影响病人减少,业务量下降。

  支出预算174121.86万元,比2019年预算减少38007万元,下降21.83%。减少主要是由于疫情影响病人减少,医院业务量下降,造成收入减少同时压缩支出。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入174121.86万元,其中:一般公共预算拨款收入12299.10万元,占比7.06%;事业收入161817.76万元,占比92.93%。其他收入5万元,占比0.01%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出174121.86万元,其中:基本支出167235.68万元,占比96.05%;项目支出3881.18万元,占比2.23%;事业单位经营支出3005万元,占比1.72%。

  主要用于机构运转、人员工资、医疗卫生、卫生健康等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算12299.10万元,包括:一般公共预算财政拨款12299.10万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.社会保障和就业类1611.03万元,比上年预算数减少156.76万元,主要用于离退休人员工资经费、死亡抚恤,机关事业养老保险和其他社会保障和就业支出。

  2、卫生健康支出类10405.47万元。比上年预算数增加560.48万元,主要用于在职人员工资公务费及卫生监督事业的正常开展。

  3、住房保障支出类282.60万元。比上年预算数增加37.78万元,主要用于在职人员的住房公积金补助部分。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算254.6万元,比上年预算减少63.92万元,下降20.07%;本年预算比上年执行数减少31.28万元,下降10.94%。其中:

  1、因公出国(境)费用200万元,与上年预算及实际支出一致,为我市高端医学人才培养出国培训费用。

  2、公务接待费9.6万元,比上年预算数减少8.92万元,下降48.16%,本年预算比上年执行数增加5.34万元,增长125.35%。增加原因:本年监督考核任务增加。

  3、公务用车购置及运行维护费45万元,比上年预算减少55万元,下降55%,本年预算比上年执行数减少36.62万元,下降44.87%。其中,公务用车购置0万元,与上年度预算数相比没有变化,本年预算比上年执行数减少27.16万元;公务用车运行维护费45万元,本年预算比上年预算减少55万元,下降55%,比上年执行数减少9.5万元,下降17.43%。下降原因:由于公车改革,我单位公务用车已交由政府统一调配。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算2156.43万元,比上年2082.51万元增加73.92万元,增加了3.55%。增加主要是由于市医院本年度专用材料支出增加。主要包括以下支出:办公费36.49万元、邮电费8万元、差旅费65万元、公务用车维护费80万元、水费4万元、电费10万元、维修(护)费50万元、会议费8万元、仪器设备维修(护)费20万元、印刷费10万元、劳务费44万元、专用材料费1575万元、取暖费93万元、福利费13.7万元、公务接待费9.6万元、培训费11万元、其他商品服务支出118.64万元。

  二、政府采购预算情况说明

  2020年无政府采购预算。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆55辆,其中:一般公务用车10辆、机要通信车2辆、应急保障车4辆、一般执法执勤车3辆、特种专业技术车16辆,其他用车20辆;单位价值100万元以上大型设备148台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算200万元,占全部项目支出预算的5.25%。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张群        联系电话:5891105

  第六部分  部门预算公开表

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市卫生健康委员会



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款12299.10   一、一般公共服务支出
一、基本支出167,308.36
     1、本级安排12299.10   二、外交支出
   人员经费14,081.61
        其中:纳入预算管理的非税收入  210.00   三、国防支出
   公用经费153,226.75
     2、提前下达专项资金
  四、公共安全支出
二、项目支出3,808.50
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出
三、事业单位经营支出3,005.00
     1、本级安排
  六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入161817.76   八、社会保障和就业支出1,631.97

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
  九、卫生健康支出172,204.30

四、事业单位经营收入
  十、节能环保支出


五、其他收入5.00   十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
  十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
  十三、交通运输支出




  十四、资源勘探信息等支出




  十五、商业服务业等支出




  十六、金融支出




  十七、援助其他地区支出




  十八、自然资源海洋气象等支出




  十九、住房保障支出285.59



  二十、粮油物资储备支出




  二十一、灾害防治及应急管理支出




  二十二、预备费




  二十三、其它支出




  二十四、转移性支出




  二十五、债务还本支出




  二十六、债务付息支出




  二十七、债务发行费用支出


本年收入合计174121.86 本年支出总计174,121.86本年支出合计174,121.86
八、上年结转
  二十八、结余结转下年支出
六、结转下年
  其中:一般公共预算拨款




       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)




       其他资金




九、用事业基金弥补收支差额




收入总计174121.86 本年支出总计174121.86本年支出总计174121.86


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市卫生健康委员会单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
20851行政单位离退休90.97 
90.97 







20852事业单位离退休508.10 
508.10 







20855机关事业单位基本养老保险缴费支出572.80 
572.80 







20881死亡抚恤45.04 
45.04 







208991其他社会保障和就业支出71.45 
71.45 







21011行政运行441.09 
441.09 







21012一般行政管理事务48.50 
48.50 







210199其他卫生健康管理事务支出430.00 
430.00 







21021综合医院141671.50 
1041.50 
140630.00 





21022中医(民族)医院4257.80 
961.80 
3296.00 





21023传染病医院13669.66 
2877.90 
10791.76 





21026妇幼保健医院3506.86 
501.86 
3000.00 



5.00 
21041疾病预防控制机构2462.41 
1862.41 0.00 600.00 





21042卫生监督机构423.28 
423.28 







21046采供血机构4001.26 
501.26 
3500.00 





210716计划生育机构478.15 
478.15 







210717计划生育服务200.00 
200.00 







210111行政单位医疗48.50 
48.50 







210112事业单位医疗911.89 0.00 911.89 







22121住房公积金282.60 0.00 282.60 










合计174121.86 0.00 12299.10 0.00 161817.76 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 


部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市卫生健康委员会




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
20851行政单位离退休90.9790.97



20852事业单位离退休508.1508.1



20855机关事业单位基本养老保险缴费支出572.8390.8182


20881死亡抚恤45.0445.04



208991其他社会保障和就业支出71.4571.45



21011行政运行441.09441.09



21012一般行政管理事务48.5
48.5


210199其他卫生健康管理事务支出430
430


21021综合医院141671.5140660.51011


21022中医(民族)医院4257.83988.8269


21023传染病医院13669.6613006.66663


21026妇幼保健医院3506.86433.86683005

21041疾病预防控制机构2462.412042.414200

21042卫生监督机构423.28316.28107


21046采供血机构4001.263591.26410


210716计划生育机构478.15478.15



210717计划生育服务200
200


210111行政单位医疗48.548.5



210112事业单位医疗911.89911.890


22121住房公积金282.6282.6



合计174121.86167308.363808.5300500


部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市卫生健康委员会





单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款12299.10   一、一般公共服务支出

一、基本支出8,475.60
     1、本级安排12299.10   二、外交支出

    人员经费8,109.56
        其中:纳入预算管理的非税收入  210.00  三、国防支出

    公用经费366.04
     2、提前下达专项资金
  四、公共安全支出

二、项目支出3,823.50
二、政府性基金预算拨款
  五、教育支出




     1、本级安排
  六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出






  八、社会保障和就业支出1,611.03





  九、卫生健康支出10,405.47





  十、节能环保支出






  十一、城乡社区支出






  十二、农林水支出






  十三、交通运输支出






  十四、资源勘探信息等支出






  十五、商业服务业等支出






  十六、金融支出






  十七、援助其他地区支出






  十八、自然资源海洋气象等支出






  十九、住房保障支出282.60





  二十、粮油物资储备支出






  二十一、灾害防治及应急管理支出






  二十二、预备费






  二十三、其它支出






  二十四、转移性支出






  二十五、债务还本支出






  二十六、债务付息支出






  二十七、债务发行费用支出




本年收入合计12,299.10





三、上年结转






  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计12,299.10
本年支出合计12,299.10
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计12,299.10本年支出总计12,299.10
本年支出总计12,299.10


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市卫生健康委员会单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
20851行政单位离退休90.97 90.97 
20852事业单位离退休508.10 508.10 
20855机关事业单位基本养老保险缴费支出572.80 390.80 182.00 
20881死亡抚恤45.04 45.04 
208991其他社会保障和就业支出71.45 71.45 
21011行政运行441.09 441.09 
21012一般行政管理事务48.50 
48.50 
210199其他卫生健康管理事务支出430.00 
430.00 
21021综合医院1041.50 30.50 1011.00 
21022中医(民族)医院961.80 692.80 269.00 
21023传染病医院2877.90 2214.90 663.00 
21026妇幼保健医院501.86 433.86 68.00 
21041疾病预防控制机构1862.41 1442.41 420.00 
21042卫生监督机构423.28 316.28 107.00 
21046采供血机构501.26 101.26 400.00 
210716计划生育机构478.15 453.15 25.00 
210717计划生育服务200.00 
200.00 
210111行政单位医疗48.50 48.50 
210112事业单位医疗911.89 911.89 
22121住房公积金282.60 282.60 
合计12299.10 8475.60 3823.50 


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市卫生健康委员会
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
3012基本工资4461.70 
3012津贴补贴1062.98 
3013奖金25.90 
3018养老保险390.80 
30110职工基本医疗保险缴费843.79 
30112其他社会保障和就业支出70.56 
30113住房公积金282.60 
3021办公费55.49 
3025水费1.20 
3026电费6.00 
3027邮电费2.00 
3028公用取暖费124.87 
3029物业管理费0.91 
30211差旅费5.00 
30217公务接待费7.60 
30218专用材料费9.00 
30226劳务费4.00 
30229福利费82.23 
30299其他商品和服务支出401.78 
3031离休费389.18 
3032退休费85.79 
3034生活补助31.47 
3035遗属补助13.58 
30312其他社会保障缴费0.57 
31010职工基本医疗保险费116.60 
合计8475.60 


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:




单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


注:本表无数据,公开空表下说明。


部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市卫生健康委员会单位:万元
2019预算数2019执行数2020预算数2020年预算数比2019预算增减情况2020年预算比2019执行数增减情况
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费
318.52200.00 
100.00 18.52285.88200.0027.16 54.5 4.26254.6200
459.6-20.06%0%
-55%-48.16%-10.94%0%-100%-17.43125.35%
















































































部门预算公开09表
     政府采购预算明细表
部门:


单位:万元
单位(预算项目)名称采购目录大类配置数量采购金额采购说明
合计



















财政预算支出绩效目标申报表
项目名称:赤峰市高端医学人才培养
项目单位
基本情况
主管部门及                  主管部门编码602001主管部门负责人及联系电话孟和巴特尔 5877017
项目单位赤峰市卫生健康委员会项目单位负责人及联系电话孟和巴特尔 5877017
部门职能负责组织实施此项目
项目


基本


情况
项目

情况
预算功能科目2100199项目属性延续
项目实施起止时间
(年月)
2018年5月至2023年5月
项目概况利用五年时间,培养一批我市高端医学人才,提升我市医学人才队伍业务能力、创新能力和影响力,为促进我市卫生健康事业发展提供高端人才力量保障。
项目立项依据《赤峰市人民政府办公厅关于印发赤峰市高端医学人才培养工程实施方案》(赤政办字[2018]46号);《内蒙古自治区政府向社会力量购买服务管理办法》;《内蒙古自治区政府向社会购买服务指导性目录》
项目实施必要性及可行性加强我市卫生健康行业高端医学人才队伍力量,充分发挥高端医学人才的引领示范效应,全面促进我市医学人才队伍整体发展,为推进健康赤峰建设提供坚实的人力保障
项目               资金               来源
(万元)                           
项目资金总额项目资金构成
上年度
项目资金结转
本年度预算本年度
安排其他资金

300
200100

项目
预算明细
明细项目名称金额(万元)起止时间(年、月)
赤峰市高端医学人才培养工程项目2002020年1月至2020年12月









合计200